|
Zverejnené |
Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti |
Názov faktúry |
Cena |
Dodávateľ: |
2019-02-04 |
01/2019 |
mobilné služby |
34.40 |
Orange Slovensko, a.s. |
2019-02-04 |
02/2019 |
stravné lístky |
537.74 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
2019-02-04 |
03/2019 |
dodávka el.energie |
150.00 |
ZSE Energia, a.s. |
2019-02-04 |
04/2019 |
dodávka el.energie |
130.91 |
ZSE Energia, a.s. |
2019-02-04 |
05/2019 |
dodávka pitnej vody |
12.35 |
BVS, a.s. |
2019-02-04 |
06/2019 |
správa web stránky |
60.00 |
Michal Kvačkaj - KM Elektro |
2019-02-04 |
07/2019 |
hotelová recepcia, licencia na 1 rok |
129.60 |
Cardberg, s.r.o. |
2019-02-22 |
08/2019 |
dodávka el.energie |
122.42 |
ZSE Energia, a.s. |
2019-02-22 |
09/2019 |
dodávka el.energie |
126.95 |
ZSE Energia, a.s. |
2019-02-22 |
10/2019 |
služby pevnej siete |
33.37 |
Slovak Telekom, a.s. |
2019-10-14 |
100/2019 |
dodávka pitnej vody |
12.35 |
BVS, a.s. |
2019-10-14 |
101/2019 |
odber vzorky vody |
17.50 |
RÚVZ Senica |
2019-10-14 |
102/2019 |
laboratórne vyšetrenie vody |
104.50 |
RÚVZ Senica |
2019-10-14 |
103/2019 |
čistiace prostriedky |
299.36 |
Tatrachema, v.d. |
2019-10-14 |
104/2019 |
toaletný papier |
115.20 |
Tatrachema, v.d. |